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广东三雄极光照明股份有限公司
2021年度财务预算报告
特别提示:本预算报告为公司2021年度经营计划的内部管理考核指标,不
代表公司2021年度的盈利预测,预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状
况的变化,经营团队的努力程度等因素,结果可能存在很大不确定性,敬请投资
者特别注意。
一、预算编制说明
根据广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展目标, 参
照公司近年来的经营情况及现有生产能力,结合公司2021年度市场营销计划及
生产经营计划,以经审计的2020年度的经营业绩为基础,按照合并报表口径,
根据企业会计准则及相关规定,编制了公司2021年度财务预算报告。
二、基本假设
1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化;
2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率;
3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化;
4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化;
6、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项
目能如期完成并投入运营;
7、无其他不可抗拒力及不可预测因素造成的重大不利影响。
三、2021年度主要财务预算指标
根据公司2020年度财务决算情况以及公司2021年度经营计划,2021年度
公司营业收入预计同比增长10%,净利润预计同比增长10%。
四、确保财务预算完成的措施
在重点抓好公司已有销售优势区域的同时,继续积极开拓东北华北等市场及
海外市场,稳定公司现有销售市场份额。
深化公司组织架构改革,在巩固公司在商照领域的优势地位的同时,继续加
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强在家居照明及电工领域的布局及营销力度,争取实现销售增长。
加强品牌建设和宣传,继续提升公司产品的知名度。
稳健实施募投项目,进
一步拓宽销售渠道。
提高公司管理水平,优化业务流程,完善考核机制,加强生产管理,严格控
制成本,降低费用消耗,提高整体运营盈利水平。
强化财务管理,加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面
的工作,建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制,降低财务风险,及时
发现问题并持续改进,保证财务指标的实现。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会
2021年4月15日
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以经审计的2020年度的经营业绩为基础
公司主要经营所在地
继续积极开拓东北华北等市场及海外市场
三
提高公司管理水平
争取实现销售增长
计划的投资项目能如期完成并投入运营; 7
按照合并报表口径